KabuInsight

弘電社

1948
スタンダード/建設業/The Kodensha,Co.,Ltd.

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
3/ 9弱い
?
ROA > 0
営業 CF > 0
34 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
34億 vs 28億
負債比率 低下
34.3% → 35.8%
自己資本比率 上昇
65.3% → 0.6%
新株発行なし
8.8M → 8.7M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
1.176 → 1.128

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
12/ 30
割安度 Value
3 / 6
成長期待 Future
3 / 6
過去実績 Past
2 / 6
財務健全 Health
1 / 6
配当魅力 Dividends
3 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)20.32倍
PBR2.30倍
PSR1.30倍
PEGPER ÷ EPS成長率4.30倍
配当利回り1.52%
FCF 利回り1.91%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価576億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)1.30倍
収益性
ROE0.12%
ROA
営業利益率8.80%
経常利益率9.08%
純利益率6.40%
成長
売上 前年比12.66%
売上 CAGR 3年9.65%
売上 CAGR 5年6.41%
営業利益 前年比
純利益 前年比3.47%
純利益 CAGR 3年72.06%
EPS 前年比4.72%
財務健全性
自己資本比率0.6%
負債比率(総資産-純資産)/総資産35.8%
純資産252億円
総資産392億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)324.3円
BPS(1株純資産)2,864.5円
DPS(1株配当)100円
FCF/share125.8円
売上/share5,065円
配当
配当性向DPS / EPS30.8%
配当利回り1.52%
連続増配年数3 期
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF34億円
投資 CF-23億円
財務 CF-9億円
フリー CF営業CF + 投資CF11億円