KabuInsight

鶴見製作所

6351
プライム/機械/TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
5/ 9平均
?
ROA > 0
営業 CF > 0
94 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
94億 vs 52億
負債比率 低下
27.1% → 25.1%
自己資本比率 上昇
71.8% → 0.7%
新株発行なし
49.0M → 48.1M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
0.518 → 0.559

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
17/ 30
割安度 Value
5 / 6
成長期待 Future
4 / 6
過去実績 Past
3 / 6
財務健全 Health
1 / 6
配当魅力 Dividends
4 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)18.26倍
PBR0.92倍
PSR1.22倍
PEGPER ÷ EPS成長率
配当利回り2.14%
FCF 利回り5.13%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価942億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)1.22倍
収益性
ROE0.05%
ROA
営業利益率13.87%
経常利益率17.61%
純利益率6.68%
成長
売上 前年比13.47%
売上 CAGR 3年11.16%
売上 CAGR 5年11.25%
営業利益 前年比
純利益 前年比-41.25%
純利益 CAGR 3年-6.25%
EPS 前年比-40.15%
財務健全性
自己資本比率0.7%
負債比率(総資産-純資産)/総資産25.1%
純資産1036億円
総資産1383億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)107.3円
BPS(1株純資産)2,127.5円
DPS(1株配当)42円
FCF/share100.6円
売上/share1,606.5円
配当
配当性向DPS / EPS39.1%
配当利回り2.14%
連続増配年数8 期
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF94億円
投資 CF-46億円
財務 CF-29億円
フリー CF営業CF + 投資CF48億円