鶴見製作所
6351プライム/機械/TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.
最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。
Piotroski F-Score(品質スコア)
5/ 9平均
?
ROA > 0
—
✓
営業 CF > 0
94 億円
?
ROA 前年比 改善
—
✓
営業 CF > 純利益(会計の質)
94億 vs 52億
✓
負債比率 低下
27.1% → 25.1%
✗
自己資本比率 上昇
71.8% → 0.7%
✓
新株発行なし
49.0M → 48.1M 株
?
営業利益率 上昇
—
✓
資産回転率 上昇
0.518 → 0.559
出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。
スノーフレーク(5軸スコア)
17/ 30割安度 Value
5 / 6
成長期待 Future
4 / 6
過去実績 Past
3 / 6
財務健全 Health
1 / 6
配当魅力 Dividends
4 / 6
業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。
バリュエーション
| PER(実績) | 18.26倍 |
| PBR | 0.92倍 |
| PSR | 1.22倍 |
| PEGPER ÷ EPS成長率 | — |
| 配当利回り | 2.14% |
| FCF 利回り | 5.13% |
| 時価総額(推計)純利益÷EPS×株価 | 942億円 |
| EV/売上PSR と等価(負債不明) | 1.22倍 |
収益性
| ROE | 0.05% |
| ROA | — |
| 営業利益率 | 13.87% |
| 経常利益率 | 17.61% |
| 純利益率 | 6.68% |
成長
| 売上 前年比 | 13.47% |
| 売上 CAGR 3年 | 11.16% |
| 売上 CAGR 5年 | 11.25% |
| 営業利益 前年比 | — |
| 純利益 前年比 | -41.25% |
| 純利益 CAGR 3年 | -6.25% |
| EPS 前年比 | -40.15% |
財務健全性
| 自己資本比率 | 0.7% |
| 負債比率(総資産-純資産)/総資産 | 25.1% |
| 純資産 | 1036億円 |
| 総資産 | 1383億円 |
1株あたり
| EPS(1株当期利益) | 107.3円 |
| BPS(1株純資産) | 2,127.5円 |
| DPS(1株配当) | 42円 |
| FCF/share | 100.6円 |
| 売上/share | 1,606.5円 |
配当
| 配当性向DPS / EPS | 39.1% |
| 配当利回り | 2.14% |
| 連続増配年数 | 8 期 |
キャッシュフロー(直近年度)
| 営業 CF | 94億円 |
| 投資 CF | -46億円 |
| 財務 CF | -29億円 |
| フリー CF営業CF + 投資CF | 48億円 |