KabuInsight

新電元工業

6844
プライム/電気機器/Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
3/ 9弱い
?
ROA > 0
営業 CF > 0
-22 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
-22億 vs -24億
負債比率 低下
51.0% → 51.5%
自己資本比率 上昇
49.0% → 48.5%
新株発行なし
10.3M → 10.3M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
0.707 → 0.775

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
10/ 30
割安度 Value
0 / 6
成長期待 Future
2 / 6
過去実績 Past
2 / 6
財務健全 Health
4 / 6
配当魅力 Dividends
2 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)
PBR
PSR0.32倍
PEGPER ÷ EPS成長率
配当利回り1.95%
FCF 利回り-19.55%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価343億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)0.32倍
収益性
ROE-3.60%
ROA
営業利益率
経常利益率-0.49%
純利益率-2.30%
成長
売上 前年比3.49%
売上 CAGR 3年4.72%
売上 CAGR 5年2.25%
営業利益 前年比
純利益 前年比
純利益 CAGR 3年
EPS 前年比241.85%
財務健全性
自己資本比率48.5%
負債比率(総資産-純資産)/総資産51.5%
純資産661億円
総資産1365億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)-236.2円
BPS(1株純資産)
DPS(1株配当)65円
FCF/share-650.2円
売上/share10,259.3円
配当
配当性向DPS / EPS
配当利回り1.95%
連続増配年数
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF-22億円
投資 CF-45億円
財務 CF-2億円
フリー CF営業CF + 投資CF-67億円