KabuInsight

ヨロズ

7294
プライム/輸送用機器/YOROZU CORPORATION

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
3/ 9弱い
?
ROA > 0
営業 CF > 0
47 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
47億 vs -134億
負債比率 低下
46.9% → 55.2%
自己資本比率 上昇
46.4% → 38.1%
新株発行なし
24.2M → 24.4M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
1.276 → 1.306

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
14/ 30
割安度 Value
0 / 6
成長期待 Future
4 / 6
過去実績 Past
2 / 6
財務健全 Health
3 / 6
配当魅力 Dividends
5 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)
PBR
PSR0.13倍
PEGPER ÷ EPS成長率
配当利回り3.33%
FCF 利回り-31.15%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価227億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)0.13倍
収益性
ROE-22.80%
ROA
営業利益率
経常利益率-1.16%
純利益率-7.54%
成長
売上 前年比-1.68%
売上 CAGR 3年11.90%
売上 CAGR 5年1.08%
営業利益 前年比
純利益 前年比
純利益 CAGR 3年
EPS 前年比240.25%
財務健全性
自己資本比率38.1%
負債比率(総資産-純資産)/総資産55.2%
純資産612億円
総資産1366億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)-551.5円
BPS(1株純資産)
DPS(1株配当)31円
FCF/share-290円
売上/share7,316.1円
配当
配当性向DPS / EPS
配当利回り3.33%
連続増配年数3 期
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF47億円
投資 CF-118億円
財務 CF68億円
フリー CF営業CF + 投資CF-71億円