きもと
7908スタンダード/化学/KIMOTO CO.,LTD.
最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。
Piotroski F-Score(品質スコア)
3/ 9弱い
?
ROA > 0
—
✓
営業 CF > 0
6 億円
?
ROA 前年比 改善
—
✓
営業 CF > 純利益(会計の質)
6億 vs 6億
✗
負債比率 低下
18.3% → 18.3%
✗
自己資本比率 上昇
81.7% → 0.8%
✓
新株発行なし
45.9M → 44.8M 株
?
営業利益率 上昇
—
✗
資産回転率 上昇
0.490 → 0.454
出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。
スノーフレーク(5軸スコア)
12/ 30割安度 Value
5 / 6
成長期待 Future
2 / 6
過去実績 Past
1 / 6
財務健全 Health
1 / 6
配当魅力 Dividends
3 / 6
業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。
バリュエーション
| PER(実績) | 22.22倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| PSR | 1.19倍 |
| PEGPER ÷ EPS成長率 | — |
| 配当利回り | 2.50% |
| FCF 利回り | -7.91% |
| 時価総額(推計)純利益÷EPS×株価 | 126億円 |
| EV/売上PSR と等価(負債不明) | 1.19倍 |
収益性
| ROE | 0.03% |
| ROA | — |
| 営業利益率 | 10.09% |
| 経常利益率 | 11.49% |
| 純利益率 | 5.36% |
成長
| 売上 前年比 | -6.62% |
| 売上 CAGR 3年 | 3.10% |
| 売上 CAGR 5年 | -1.81% |
| 営業利益 前年比 | — |
| 純利益 前年比 | -42.87% |
| 純利益 CAGR 3年 | — |
| EPS 前年比 | -41.48% |
財務健全性
| 自己資本比率 | 0.8% |
| 負債比率(総資産-純資産)/総資産 | 18.3% |
| 純資産 | 190億円 |
| 総資産 | 232億円 |
1株あたり
| EPS(1株当期利益) | 12.6円 |
| BPS(1株純資産) | 434.7円 |
| DPS(1株配当) | 7円 |
| FCF/share | -22.1円 |
| 売上/share | 235.2円 |
配当
| 配当性向DPS / EPS | 55.6% |
| 配当利回り | 2.50% |
| 連続増配年数 | — |
キャッシュフロー(直近年度)
| 営業 CF | 6億円 |
| 投資 CF | -16億円 |
| 財務 CF | -7億円 |
| フリー CF営業CF + 投資CF | -10億円 |