KabuInsight

テクノ菱和

1965
スタンダード/建設業/TECHNO RYOWA LTD.

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
5/ 9平均
?
ROA > 0
営業 CF > 0
47 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
47億 vs 73億
負債比率 低下
35.5% → 33.9%
自己資本比率 上昇
64.5% → 66.0%
新株発行なし
21.5M → 21.0M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
0.967 → 1.050

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
19/ 30
割安度 Value
4 / 6
成長期待 Future
4 / 6
過去実績 Past
3 / 6
財務健全 Health
5 / 6
配当魅力 Dividends
3 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)19.22倍
PBR
PSR1.66倍
PEGPER ÷ EPS成長率0.30倍
配当利回り1.51%
FCF 利回り3.22%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価1395億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)1.66倍
収益性
ROE14.20%
ROA
営業利益率
経常利益率11.80%
純利益率8.62%
成長
売上 前年比14.25%
売上 CAGR 3年13.95%
売上 CAGR 5年4.55%
営業利益 前年比
純利益 前年比61.03%
純利益 CAGR 3年48.03%
EPS 前年比64.68%
財務健全性
自己資本比率66.0%
負債比率(総資産-純資産)/総資産33.9%
純資産529億円
総資産802億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)344.9円
BPS(1株純資産)
DPS(1株配当)100円
FCF/share213.5円
売上/share4,001.8円
配当
配当性向DPS / EPS29.0%
配当利回り1.51%
連続増配年数5 期
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF47億円
投資 CF-2億円
財務 CF-18億円
フリー CF営業CF + 投資CF45億円