KabuInsight

北陸瓦斯

9537
スタンダード/電気・ガス業/HOKURIKU GAS CO.,LTD.

最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。

Piotroski F-Score(品質スコア)
5/ 9平均
?
ROA > 0
営業 CF > 0
78 億円
?
ROA 前年比 改善
営業 CF > 純利益(会計の質)
78億 vs 20億
負債比率 低下
21.1% → 20.0%
自己資本比率 上昇
73.7% → 74.9%
新株発行なし
4.7M → 4.6M 株
?
営業利益率 上昇
資産回転率 上昇
0.974 → 0.947

出典: Piotroski (2000) F-Score。前年比較によるファンダメンタル質の 9 項目チェック。 7 点以上で良好、4-6 で平均、3 点以下は弱い。

スノーフレーク(5軸スコア)
17/ 30
割安度 Value
5 / 6
成長期待 Future
3 / 6
過去実績 Past
2 / 6
財務健全 Health
5 / 6
配当魅力 Dividends
2 / 6

業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。

バリュエーション
PER(実績)12.10倍
PBR
PSR0.38倍
PEGPER ÷ EPS成長率
配当利回り1.57%
FCF 利回り11.95%
時価総額(推計)純利益÷EPS×株価236億円
EV/売上PSR と等価(負債不明)0.38倍
収益性
ROE4.10%
ROA
営業利益率
経常利益率2.72%
純利益率3.16%
成長
売上 前年比0.59%
売上 CAGR 3年5.66%
売上 CAGR 5年3.68%
営業利益 前年比
純利益 前年比
純利益 CAGR 3年26.98%
EPS 前年比-211.18%
財務健全性
自己資本比率74.9%
負債比率(総資産-純資産)/総資産20.0%
純資産522億円
総資産652億円
1株あたり
EPS(1株当期利益)420円
BPS(1株純資産)
DPS(1株配当)80円
FCF/share607.1円
売上/share13,283.9円
配当
配当性向DPS / EPS19.0%
配当利回り1.57%
連続増配年数
キャッシュフロー(直近年度)
営業 CF78億円
投資 CF-49億円
財務 CF-14億円
フリー CF営業CF + 投資CF28億円